目 录
第一部分:2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
(二)“三公”经费预算情况
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分:2022年部门预算公开表
第一部分:2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
赌博平台技术市场管理办公室为全额拨款正科级事业单位,主要职责和任务:负责宣传贯彻和组织实施有关技术市场的法律、法规和政策,组织调查研究并制定相应的规章制度;负责对技术市场发展与技术交易活动实行规划管理与协调指导,负责技术市场表彰奖励工作;负责技术合同认定登记工作;负责技术交易机构备案和技术交易中介服务机构设立资格审核以及技术交易经纪人员、科技评估人员等技术市场经营管理人员的从业资格审核及其培训、考核等;负责管理技术市场发展资金工作;负责技术市场统计和分析,发布技术市场信息;负责各类技术交易会的组织和技术市场的研究与交流工作;会同有关部门检查技术交易活动,依法处罚违法行为;组织实施全市科技成果推广活动及相关政策执行和资金落实。
(二)机构设置
根据市委编办核定,博彩平台推荐技术市场管理办公室内设科室3个,属事业全额拨款正科级事业单位,所属事业单位0个。全部纳入2022年部门预算编制范围。
内设科室分别是:综合部、技术合同登记部、技术市场指导部。
所属事业单位无。
二、部门预算单位构成
我单位属二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的为博彩平台推荐技术市场管理办公室本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即市技术市场管理办公室本单位预算。收入包括经费拨款。支出包括保障单位基本运行的经费,主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。
我单位没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
(一)收入预算。2022年年初收入预算数91.17万元,其中,一般公共预算拨款收入91.17万元(经费拨款91.17万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元)。2022年收入预算较上年增加18.79万元,增加21%,主要是经费拨款增加18.79万元,主要原因是技市办人员增加和增加了机关运行经费。
(二)支出预算。2022年年初支出预算数91.17万元,其中,基本支出91.17万元,项目支出0万元。主要包括科学技术支出支出79.65万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出5.24万元,其他社会保障和就业支出0.37万元,住房公积金支出5.91万元。2022年收入预算较上年增加18.79万元,增加21%,2022年收入预算较上年增加18.79万元,增加21%,主要是经费拨款增加18.79万元,主要原因是技市办人员增加和增加了机关运行经费。
四、一般公共预算拨款收支情况
2022年一般公共预算拨款收入91.17万元,支出包括:科学技术支出79.65万元,占88%;社会保障和就业支出5.61万元,占6%;住房保障支出5.91万元,占6%。2022年收入预算较上年增加18.79万元,增加21%,主要是经费拨款增加18.79万元,主要原因是技市办人员增加和增加了机关运行经费。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:市技市办2022年一般公共预算基本支出年初预算数为91.17万元,其中:人员经费76.12万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等人员经费;公用经费15.05万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费差旅费和日常公用经费。
(二)项目支出:市技市办2022年一般公共预算项目支出年初预算数为0万元。
五、政府性基金预算拨款收支情况
市技术市场管理办公室2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况。2022年市技市办运行经费预算15.05万元,较上年预算增加1.15万元,增长8%。其增加原因为人员增加。
(二)“三公”经费预算情况。2022年市技市办“三公”经费预算数为0.9万元,其中:公务接待费0.9万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元。2022年“三公”经费预算较上年无增减。
(三)一般性支出情况。2022年市技市办会议费预算3万元,拟召开三等会议5次,人数约400人次,主要包含技术合同认定等内容。培训会议预算0万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况。2022年市技市办政府采购预算总额0万元。其中:货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2021年12月底,市技市办共有车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟报废处置公务车0辆,新增配置公务车0辆。
(六)预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为91.17万元,其中,基本支出91.17万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算公开表
注:报表中空表表示本部门无相关收支情况。